本網訊(記者王金星通訊員袁振戎 歐陽勝光)4月24日,集團公司召開了審計監督專題培訓學習會議。會議的主要任務是,深入學習貫徹《湖南省國資委關于加強省屬監管企業內部審計監督工作的實施意見》精神,開展內部審計監督工作業務培訓。
培訓班邀請了省國資委監督處處長肖亦農,省審計廳處長李太保、陳剛,駐省公安廳紀檢監察組處長李俊,分別講授了《解讀湖南省國資委關于加強省屬監管企業內部審計監督工作的實施意見》《堅持規范與創新并重,推動新時代經濟責任審計深化發展》《深化審計認識與審計能力》《全面依法治國從嚴治黨背景下的企業內部審計探折》課程。
集團公司黨委書記、董事長廖建湘出席開班儀式并發表講話。
廖建湘強調,要充分認識內審內控監督工作的重要性。審計監督工作既是政治規矩也是法規要求,是完善現代企業制度的關鍵環節,是推動企業高質量發展的重要保障,是解決企業矛盾和問題的現實需要。近幾年來,內審內控工作取得了良好的成效,也積累了一些好的經驗,但我們也應該清醒的認識到,集團公司內審內控工作總體上與現代企業管理制度還有一定差距。特別是還存在內部審計力量不夠強、專業水平不夠高、制度不夠健全完善等問題,必須引起高度重視,采取積極有效措施,逐步加以解決。
廖建湘要求,要以本次學習培訓為新的起點推動集團公司內審內控工作邁上新臺階。一要把準當前內審內控工作的主要任務,強化制度建設,提高制度執行力;夯實基礎工作,提高會計信息質量;提升審計效能,加強重點領域監督;加強內控評價,促進企業規范高效運行。二要落實好企業內審內控工作的相關要求。要積極推動內審內控工作轉型,搭建企業內部“大監督”格局,提升內審內控價值和成果運用,提升內控內審隊伍工作能力。三要開展好內審內控監督工作體系建設工作。要建立一個集中統一管控的內部審計監督機制,辦好一個專題培訓會議,實行一個聯席會議制度,編制印發一本《內部審計監督手冊》,運用一套集約高效的內部審計信息化系統,培養一支擔當作為的審計監督隊伍。要按照新修訂的《審計署關于內部審計工作的規定》的相關要求,進一步加強內部審計監督工作,為集團公司的高質量發展提供有力保障。
集團公司領導,股份公司分管財務、銷售、工程、供應的領導及董事會秘書,所屬單位主要負責人、分管財務的副職、財務部門和紀檢監察審計部門負責人,監事會辦事處全體人員,集團(股份)公司人力資源部、財務管理部、工程管理部、 戰略投資部、企管業考部、工會辦公室、資產管理事業部負責人, 紀檢監察部(審計部)全體人員參加會議。
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